Objetivo

Capacitar profissionais das áreas fiscal, tributária, contábil e financeira para identificar, validar, revisar e auditar créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, com foco em segurança jurídica, redução de riscos fiscais e maximização do aproveitamento de créditos. Além disso, o curso prepara os participantes para a transição do modelo atual para a CBS, abordando regras de compensação, gestão dos saldos remanescentes, mudanças no conceito de creditamento e impactos operacionais da Reforma Tributária.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Faça download de um trecho da apostila e veja o que será aprendido.

Este é um trecho da apostila que será impressa integralmente e entregue na sala de aula.

O que será aprendido

MÓDULO 1 - Fundamentos da Não Cumulatividade do PIS e da COFINS

Estrutura das contribuições no regime não cumulativo
Conceito e funcionamento da não cumulatividade
Base legal do regime não cumulativo
Diferença entre cumulatividade e não cumulatividade
Créditos básicos e créditos vinculados
Conceito de Insumo no PIS e na COFINS
Critérios de essencialidade e relevância
Entendimento do STJ sobre insumos
Principais decisões jurisprudenciais
Impactos práticos nas empresas
Hipóteses de Creditamento Permitidas
Mercadorias para revenda
Matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem
Energia elétrica e combustíveis
Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
Arrendamento mercantil
Serviços utilizados na atividade da empresa
Créditos sobre Ativo Imobilizado
Depreciação e amortização
Créditos sobre edificações e benfeitorias
Modalidades e formas de apropriação
Controle e documentação fiscal
Créditos sobre Fretes e Armazenagem
Fretes na aquisição e na venda
Regras para armazenagem de mercadorias
Entendimentos fiscais e operacionais

MÓDULO 2 - Créditos Polêmicos e Principais Riscos Fiscais
Créditos com maior índice de discussão fiscal
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Uniformes e ferramentas de trabalho
Despesas ambientais e tratamento de efluentes
Gastos obrigatórios por exigência legal
Despesas com marketing e publicidade
Benefícios concedidos a empregados
Vedações ao Aproveitamento de Créditos
Operações com alíquota zero
Isenção e suspensão tributária
Aquisições sem incidência das contribuições
Limitações legais ao creditamento
Fiscalização, Compliance e Gestão de Riscos
Cruzamentos eletrônicos e auditorias digitais
Principais erros identificados pelo Fisco
Como estruturar documentação comprobatória
Controles internos e governança tributária

MÓDULO 3 - Reforma Tributária e a Transição para a CBS
O encerramento gradual do PIS e da COFINS
Cronograma de implementação da CBS
Período de transição da Reforma Tributária
Impactos operacionais nas empresas
A nova lógica de creditamento da CBS
Crédito financeiro amplo
Crédito vinculado ao destaque do documento fiscal
Mudança do conceito de “insumo”
Não cumulatividade no modelo IBS/CBS
Impactos nos processos fiscais e ERP
Adequação de sistemas
Revisão de cadastros e parametrizações
Reflexos no faturamento e compras
Integração entre fiscal, contábil e financeiro

MÓDULO 4 - Gestão de Créditos, Saldos Remanescentes e Compensações
Levantamento e apuração de saldos acumulados
Diagnóstico de créditos existentes
Revisão fiscal preventiva
Auditoria de saldos tributários
Regras de Transição para a CBS
Aproveitamento dos créditos remanescentes
Conversão e utilização dos saldos
Compensações permitidas na nova sistemática
Ressarcimento e PER/DCOMP
Procedimentos de compensação tributária
Ressarcimento e recuperação de créditos
Prazos, restrições e cuidados operacionais
Gestão estratégica de créditos tributários

Benefícios do Curso

Abordagem prática e operacional voltada à rotina fiscal
Análise de jurisprudência e entendimentos atualizados
Estudos de casos reais e situações práticas
Conteúdo atualizado com a Reforma Tributária e CBS
Checklist estratégico para preparação da empresa
Orientações para auditoria e revisão de créditos
Linguagem acessível e aplicada à realidade empresarial

Informações

A Reforma Tributária trouxe uma das maiores transformações já vistas na tributação sobre o consumo no Brasil. Com a substituição gradual do PIS e da COFINS pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), empresas e profissionais da área fiscal precisarão revisar processos, identificar oportunidades de créditos, reduzir riscos fiscais e preparar a operação para o novo modelo tributário.

Este curso foi desenvolvido para apresentar, de forma prática e estratégica, os principais aspectos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, os entendimentos mais relevantes da jurisprudência, os créditos permitidos e as principais zonas de risco fiscal, além de orientar sobre a transição para a CBS, compensação de saldos remanescentes e impactos operacionais da Reforma Tributária.

O treinamento combina fundamentação técnica, análise prática e visão operacional, permitindo que os participantes compreendam não apenas a legislação atual, mas também os reflexos da CBS nos processos fiscais, contábeis e financeiros das empresas.

 Quem deve participar

Analistas fiscais e tributários Assistentes e coordenadores fiscais Supervisores e gerentes tributários Profissionais da contabilidade e controladoria Consultores tributários Auditores internos e externos Escritórios de contabilidade Profissionais envolvidos com recuperação tributária e compliance fiscal Empresas em processo de adequação à Reforma Tributária

Instrutor(a)

Advogada, consultora tributária, palestrante e professora, especialista em tributos diretos, Direito Societário e Contabilidade aplicada à gestão tributária, com atuação voltada à assessoria empresarial e à capacitação de profissionais das áreas contábil, fiscal e jurídica.

Bacharel em Direito pela Universidade Santa Cecília (UNISANTA), possui sólida experiência na interpretação e aplicação da legislação tributária, assessorando empresas na análise de operações, planejamento tributário, conformidade fiscal e mitigação de riscos.

Sua atuação concentra-se especialmente em Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), legislação societária, contabilidade tributária e demais temas relacionados aos tributos diretos, sempre com foco na aplicação prática das normas e no suporte à tomada de decisões empresariais.

Como professora, palestrante e consultora, ministra cursos e treinamentos voltados à atualização técnica de profissionais, sendo reconhecida pela didática clara, abordagem objetiva e capacidade de traduzir temas complexos da legislação tributária em soluções práticas e estratégicas para empresas.

Sua trajetória alia conhecimento jurídico, visão empresarial e constante atualização legislativa, contribuindo para a formação de profissionais preparados para os desafios do ambiente tributário brasileiro.

Sobre Nós

Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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