Aprofunde-se nas operações fiscais de importação e exportação com especialistas reconhecidos nacionalmente

Objetivo
Proporcionar ao participante um panorama geral da tributação existente no Comércio Exterior (importação e exportação). O curso apresentará as operações mais questionadas sobre o assunto, visando permitir que o participante possa conhecer as principais características tributárias.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Faça download de um trecho da apostila e veja o que será aprendido.

Este é um trecho da apostila que será impressa integralmente e entregue na sala de aula.

O que será aprendido

1 Considerações sobre os tributos devidos na Importação (Fato gerador, Base de cálculo e alíquota)
1.1 Importação de mercadorias
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.3 PIS
1.1.4 COFINS
1.1.5 ICMS
1.1.6 Outros custos da importação
1.1.7 Possibilidade de crédito
1.2 Importação de serviços
1.2.1 CIDE
1.2.2 IR
1.2.3 PIS
1.2.4 COFINS
1.2.5 ISS
1.2.6 IOF

1.3 Alíquota do ICMS de 4% nas operações interestaduais com produtos importados e o uso do FCI

1.4 Importância da Classificação Fiscal das Mercadorias (NBM/SH, TEC e TIPI)

1.5 Modalidades de importação
1.5.1 Importação por conta e ordem
1.5.2 Importação por encomenda
1.5.3 Admissão temporária
1.5.4 Drawback

2 Noções de exportação de mercadoria
2.1 Exportação direta
2.2 Exportação indireta (Comercial Exportadora)
2.2.1 Memorando de exportação
2.3 Exportação de serviço
2.3.1 Posição da Prefeitura de São Paulo
2.4 Implicações pela não exportação

3 Emissão de NF-e
3.1 Preenchimento dos principais campos
3.2 Principais validações

Benefícios do Curso

O curso Tributação nas Importações e Exportações é essencial para profissionais que atuam ou desejam atuar no comércio exterior. Conhecer a tributação específica é crucial para otimizar operações, evitar penalidades e maximizar a eficiência financeira. O curso oferece um panorama detalhado sobre os tributos incidentes nas importações, como Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS e outros custos, além de abordar créditos possíveis. Também são cobertos tributos sobre serviços importados, como CIDE, IR, PIS, COFINS, ISS e IOF.

Adicionalmente, explora a importância da correta classificação fiscal das mercadorias e as diversas modalidades de importação, como por conta e ordem, por encomenda, admissão temporária e drawback. No segmento de exportações, são discutidas tanto operações diretas quanto indiretas, além das implicações pela não exportação. A emissão e o correto preenchimento da NF-e também são abordados, garantindo que os participantes compreendam as validações necessárias. Este curso é vital para profissionais contábeis, fiscais e financeiros que buscam aprofundar seu conhecimento e atuar com segurança no comércio internacional.

Perguntas e Respostas sobre o tema
Quais são os principais tributos devidos na importação de mercadorias?
Os principais tributos devidos na importação de mercadorias incluem o Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS.
Como é calculada a base de cálculo para o Imposto de Importação?
A base de cálculo do Imposto de Importação é o valor aduaneiro da mercadoria, incluindo o valor do produto, frete e seguro.
Quais são os custos adicionais envolvidos na importação além dos tributos?
Além dos tributos, os custos adicionais podem incluir taxas de desembaraço aduaneiro, transporte interno, armazenagem e serviços de logística.
A importação de serviços está sujeita a quais tributos?
A importação de serviços pode estar sujeita ao CIDE, IR, PIS, COFINS e ISS, dependendo da natureza do serviço.
Qual é a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com produtos importados?
A alíquota do ICMS nas operações interestaduais com produtos importados é de 4%.
O que é o FCI e qual sua importância na importação?
O FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é um documento que comprova o conteúdo importado de mercadorias para fins de aplicação da alíquota do ICMS.
Como a classificação fiscal das mercadorias impacta na tributação?
A classificação fiscal define a NBMSH, TEC e TIPI das mercadorias, determinando a tributação aplicável e evitando passivos fiscais.
O que caracteriza a importação por conta e ordem?
A importação por conta e ordem ocorre quando uma empresa encomenda mercadorias para outra pessoa jurídica que realiza a importação em seu nome.
Quais são as implicações tributárias pela não exportação de mercadorias?
A não exportação pode resultar na tributação da mercadoria na importação, além da perda de benefícios fiscais relacionados à exportação.
Qual é a diferença entre exportação direta e indireta?
Na exportação direta, a própria empresa vende seu produto no exterior; na indireta, ela utiliza uma empresa intermediária (Comercial Exportadora) para realizar vendas.
O que é um Memorando de Exportação?
O Memorando de Exportação é um documento que formaliza a intenção de exportação e contém informações sobre a mercadoria e o exportador.
Quais campos principais devem ser preenchidos na emissão de NF-e para exportação?
Na NF-e para exportação, é importante preencher corretamente campos como destinatário, produto, CFOP e unidades de medida.
Quais são as principais validações que devem ser feitas na NF-e?
As principais validações incluem verificar se os dados cadastrais estão corretos, se as alíquotas estão conforme a legislação e se não há inconsistências nos códigos de produto.
Qual é o tratamento tributário do Drawback?
O Drawback permite a suspensão de tributos na importação de insumos usados em produtos que serão exportados, promovendo competitividade às empresas.
Como funciona a Admissão Temporária na importação?
A Admissão Temporária é um regime que permite a importação de mercadorias com isenção de tributos, desde que sejam reexportadas em determinado prazo.

 Quem deve participar

Contabilistas, analistas e assistentes fiscais, advogados, auxiliares e todos demais profissionais da área fiscal e financeira que queiram conhecer o assunto.

Instrutores

Advogada, consultora tributária, palestrante e professora, com mais de 20 anos de experiência na área tributária, atuando especialmente em tributos indiretos e no assessoramento jurídico de empresas dos mais diversos segmentos.

Graduada em Letras e Direito, é pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil pela Escola Paulista de Direito (EPD), além de especialista em Direito Empresarial, Direito Civil, Contratos e Direito Tributário.

É sócia-proprietária do escritório Farias & Scacchetti Advocacia e Assessoria Jurídica, onde desenvolve trabalhos de consultoria, planejamento tributário, revisão fiscal e suporte jurídico estratégico para empresas, com foco na correta aplicação da legislação tributária e na mitigação de riscos fiscais.

Especialista em ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, ITCMD e ITBI, possui sólida atuação na interpretação da legislação, análise de operações, obrigações acessórias e atualização frente às constantes mudanças do sistema tributário brasileiro.

Ao longo de sua carreira, ministra cursos presenciais, treinamentos in company e programas de capacitação profissional, sendo reconhecida pela didática clara, abordagem prática e aprofundamento técnico.

É coautora das obras "Guia de Tributos Indiretos – ICMS, IPI e ISS" e "Especialista em Impostos Indiretos – ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS, ITCMD e ITBI", publicadas pela Editora IOB/Folhamatic/Sage, referências para profissionais da área tributária.

Sua atuação reúne sólida experiência jurídica, conhecimento técnico e visão prática, contribuindo para a formação de profissionais e para o fortalecimento da governança tributária nas organizações.

Advogado, economista, consultor tributário, palestrante e professor, com mais de 35 anos de experiência em consultoria empresarial e planejamento tributário, sendo reconhecido como uma das principais referências nacionais em impostos indiretos e Reforma Tributária.

Graduado em Direito e Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui especialização em Finanças pela Fundação Instituto de Administração (FIA/USP), aliando sólida formação acadêmica à ampla experiência prática no assessoramento de grandes empresas.

Ao longo de sua carreira, atuou em projetos estratégicos de consultoria tributária, com foco em ICMS, IPI, PIS, COFINS, obrigações acessórias, documentos fiscais eletrônicos e modernização da legislação tributária, desenvolvendo soluções para empresas de diversos segmentos, com destaque para o setor automobilístico.

Participou de importantes projetos nacionais voltados à transformação digital do sistema tributário brasileiro, entre eles a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o desenvolvimento do Bloco K do SPED e, atualmente, integra o projeto piloto da Reforma Tributária, contribuindo tecnicamente para a implementação das novas regras que irão remodelar o sistema tributário nacional.

É coautor de diversas obras técnicas na área tributária e atua como professor e palestrante em cursos de especialização e programas de capacitação profissional, sendo reconhecido pela profundidade técnica, visão estratégica e capacidade de traduzir temas complexos em conteúdos práticos e aplicáveis.

Na Cursos Módulos, ministra o curso de Reforma Tributária, um dos treinamentos mais procurados e bem avaliados da instituição, formando profissionais e empresas para os desafios da maior transformação do sistema tributário brasileiro das últimas décadas.

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Curso Presencial de Tributação nas Importações e Exportações – Especialização em Comércio Exterior

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Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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